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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RODRIGO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5760 Data de lançamento: 30/10/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO DE FERIAS PARA RODRIGO DOS SANTOS MES DE NOVEMBRO/2014. 1.429,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2014 REF PAGAMENTO DE FERIAS PARA RODRIGO DOS SANTOS MES DE NOVEMBRO/2014. 1.429,24
31/10/2014 REF PAGAMENTO DE FERIAS PARA RODRIGO DOS SANTOS MES DE NOVEMBRO/2014. 1.429,24
07/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5760/2014 RODRIGO DOS SANTOS - 10837 1.429,24
TOTAL 1.429,24 1.429,24 1.429,24
SALDO A PAGAR 0,00