| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA |
| Número do empenho: | 5781 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1290 LR OLEO DIESEL S 10 P/ CAMINHAO MERCEDES IUM 0195, CONF TP 001/2014, ORDEM 70700 E CUPOM 007949,007910,007884,007803,007778, 007730, 007600,007575,007488,007458, 007660. | 3.341,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | REF 1290 LR OLEO DIESEL S 10 P/ CAMINHAO MERCEDES IUM 0195, CONF TP 001/2014, ORDEM 70700 E CUPOM 007949,007910,007884,007803,007778, 007730, 007600,007575,007488,007458, 007660. | 3.341,34 | ||
| 31/10/2014 | REF 1290 LR OLEO DIESEL S 10 P/ CAMINHAO MERCEDES IUM 0195, CONF TP 001/2014, ORDEM 70700 E CUPOM 007949,007910,007884,007803,007778, 007730, 007600,007575,007488,007458, 007660. | 3.341,34 | ||
| 07/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5781/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 | 3.341,34 | ||
| TOTAL | 3.341,34 | 3.341,34 | 3.341,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||