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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5820 Data de lançamento: 31/10/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut. Setor Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF CONSUMO LUZ ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 199,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2014 REF CONSUMO LUZ ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 199,89
03/11/2014 REF CONSUMO LUZ ASSISTENCIA SOCIAL MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 199,89
11/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2014 COPREL - 17 199,89
TOTAL 199,89 199,89 199,89
SALDO A PAGAR 0,00