| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 5822 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutencao Pred. escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSUMO LUZ ESCOLA DESATIVADA MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 13,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | REF CONSUMO LUZ ESCOLA DESATIVADA MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 13,25 | ||
| 31/10/2014 | REF CONSUMO LUZ ESCOLA DESATIVADA MES DE OUTUBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 13,25 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854786 PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2014 COPREL - 17 | 13,25 | ||
| TOTAL | 13,25 | 13,25 | 13,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||