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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ERNESTO CESAR GALERA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5877 Data de lançamento: 03/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIOS ETC.., CONF ORDEM 4934. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2014 REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIOS ETC.., CONF ORDEM 4934. 500,00
03/11/2014 REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO, PEDAGIOS ETC.., CONF ORDEM 4934. 500,00
10/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852186 PAGTO. REF. EMPENHO 5877/2014 ERNESTO CESAR GALERA - 39 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00