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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5889 Data de lançamento: 04/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut.Escola Maternal Otávio Vitório Bertol
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 10 BOLSAS BRANCAS, 01 RETROZ GRANDE, 04 ALMOFADAS, 01 ROLO DE ETIQUETAS DE PRECOS, P/ SMEC CONF ORDEM 70902 E NFE 006.353.707. 145,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2014 REF 10 BOLSAS BRANCAS, 01 RETROZ GRANDE, 04 ALMOFADAS, 01 ROLO DE ETIQUETAS DE PRECOS, P/ SMEC CONF ORDEM 70902 E NFE 006.353.707. 145,40
04/11/2014 REF 10 BOLSAS BRANCAS, 01 RETROZ GRANDE, 04 ALMOFADAS, 01 ROLO DE ETIQUETAS DE PRECOS, P/ SMEC CONF ORDEM 70902 E NFE 006.353.707. 145,40
10/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854783 PAGTO. REF. EMPENHO 5889/2014 RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA - 7013 145,40
TOTAL 145,40 145,40 145,40
SALDO A PAGAR 0,00