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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5896 Data de lançamento: 04/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 740 LT OLEO DIESEL COMUM PARA CARREGADEIRA FR 10, CONF TP 001/2014, ORDEM 70689 E CUPOM 007996,007992,007990,007988,007836, 007830,007826,007760,007666,007569, 007497. 1.768,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2014 REF 740 LT OLEO DIESEL COMUM PARA CARREGADEIRA FR 10, CONF TP 001/2014, ORDEM 70689 E CUPOM 007996,007992,007990,007988,007836, 007830,007826,007760,007666,007569, 007497. 1.768,60
05/11/2014 REF 740 LT OLEO DIESEL COMUM PARA CARREGADEIRA FR 10, CONF TP 001/2014, ORDEM 70689 E CUPOM 007996,007992,007990,007988,007836, 007830,007826,007760,007666,007569, 007497. 1.768,60
10/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5896/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 1.768,60
TOTAL 1.768,60 1.768,60 1.768,60
SALDO A PAGAR 0,00