| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA |
| Número do empenho: | 5905 | Data de lançamento: | 05/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF TRANSPORTE PARA APAE ALUNA LUELI DE ALTO ALEGRE A ESPUMOSO, MES DE OUTUBRO/2014, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2014, ORDEM 70790 E NF 841. | 1.742,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2014 | REF TRANSPORTE PARA APAE ALUNA LUELI DE ALTO ALEGRE A ESPUMOSO, MES DE OUTUBRO/2014, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2014, ORDEM 70790 E NF 841. | 1.742,40 | ||
| 05/11/2014 | REF TRANSPORTE PARA APAE ALUNA LUELI DE ALTO ALEGRE A ESPUMOSO, MES DE OUTUBRO/2014, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2014, ORDEM 70790 E NF 841. | 1.742,40 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854780 PAGTO. REF. EMPENHO 5905/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086 | 1.742,40 | ||
| TOTAL | 1.742,40 | 1.742,40 | 1.742,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||