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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5905 Data de lançamento: 05/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF TRANSPORTE PARA APAE ALUNA LUELI DE ALTO ALEGRE A ESPUMOSO, MES DE OUTUBRO/2014, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2014, ORDEM 70790 E NF 841. 1.742,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2014 REF TRANSPORTE PARA APAE ALUNA LUELI DE ALTO ALEGRE A ESPUMOSO, MES DE OUTUBRO/2014, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2014, ORDEM 70790 E NF 841. 1.742,40
05/11/2014 REF TRANSPORTE PARA APAE ALUNA LUELI DE ALTO ALEGRE A ESPUMOSO, MES DE OUTUBRO/2014, CONF PREGAO PRESENCIAL 007/2014, ORDEM 70790 E NF 841. 1.742,40
10/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854780 PAGTO. REF. EMPENHO 5905/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086 1.742,40
TOTAL 1.742,40 1.742,40 1.742,40
SALDO A PAGAR 0,00