| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LANCHONETE E CANTINA |
| Número do empenho: | 5939 | Data de lançamento: | 07/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF DESPESA PARA JANICE SERATTI PEREIRA CONF ORDEM 4847 E NF 38073. | 10,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2014 | REF DESPESA PARA JANICE SERATTI PEREIRA CONF ORDEM 4847 E NF 38073. | 10,50 | ||
| 10/11/2014 | REF DESPESA PARA JANICE SERATTI PEREIRA CONF ORDEM 4847 E NF 38073. | 10,50 | ||
| 20/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2014 LANCHONETE E CANTINA - 2552 | 10,50 | ||
| TOTAL | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||