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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION

Dados do Empenho
Número do empenho: 5976 Data de lançamento: 07/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao de Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 GALAO TINTA BRANCA, 04 ROLINHO PARA PINTURA,04 LATAS TINTA BRANCA, 02 PINCEL PARA PINTURA, 02 ROLO PINTURA, 01 ROLO PEQUENO, 01 PINCEL, 01 ROLO LA P/ PINTURA DE RUAS NA CIDADE CONF ORDEM 70620 E NFE 006.398.353. 570,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2014 REF 01 GALAO TINTA BRANCA, 04 ROLINHO PARA PINTURA,04 LATAS TINTA BRANCA, 02 PINCEL PARA PINTURA, 02 ROLO PINTURA, 01 ROLO PEQUENO, 01 PINCEL, 01 ROLO LA P/ PINTURA DE RUAS NA CIDADE CONF ORDEM 70620 E NFE 006.398.353. 570,50
10/11/2014 REF 01 GALAO TINTA BRANCA, 04 ROLINHO PARA PINTURA,04 LATAS TINTA BRANCA, 02 PINCEL PARA PINTURA, 02 ROLO PINTURA, 01 ROLO PEQUENO, 01 PINCEL, 01 ROLO LA P/ PINTURA DE RUAS NA CIDADE CONF ORDEM 70620 E NFE 006.398.353. 570,50
18/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853600 PAGTO. REF. EMPENHO 5976/2014 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 570,50
TOTAL 570,50 570,50 570,50
SALDO A PAGAR 0,00