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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6019 Data de lançamento: 12/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15%
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 PEN DRIVE 08 GB CRUZER BLADE USB, P/ AGENTES DE SAUDE, CONF ORDEM 4776 E NFE 006.424.535. 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2014 REF 01 PEN DRIVE 08 GB CRUZER BLADE USB, P/ AGENTES DE SAUDE, CONF ORDEM 4776 E NFE 006.424.535. 35,00
14/11/2014 REF 01 PEN DRIVE 08 GB CRUZER BLADE USB, P/ AGENTES DE SAUDE, CONF ORDEM 4776 E NFE 006.424.535. 35,00
25/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852195 PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2014 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00