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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6104 Data de lançamento: 20/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 03 OLEO IPITUR AW 68 05 LT, 01 LT OLEO ATF P/ CAMINHAO FORD 14000 - ICY 3045, CONF ORDEM 70727 E CUPOM 022316. 349,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2014 REF 03 OLEO IPITUR AW 68 05 LT, 01 LT OLEO ATF P/ CAMINHAO FORD 14000 - ICY 3045, CONF ORDEM 70727 E CUPOM 022316. 349,00
20/11/2014 REF 03 OLEO IPITUR AW 68 05 LT, 01 LT OLEO ATF P/ CAMINHAO FORD 14000 - ICY 3045, CONF ORDEM 70727 E CUPOM 022316. 349,00
25/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853635 PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 349,00
TOTAL 349,00 349,00 349,00
SALDO A PAGAR 0,00