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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6105 Data de lançamento: 20/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 140 LT OLEO DIESEL ADITIVADO, 01 BALDE OLEO IPITUR 68, P/ CARREGADEIRA FR 10 CONF TP 001/2014, ORDEM 70726 E CUPOM 022312. 542,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2014 REF 140 LT OLEO DIESEL ADITIVADO, 01 BALDE OLEO IPITUR 68, P/ CARREGADEIRA FR 10 CONF TP 001/2014, ORDEM 70726 E CUPOM 022312. 542,20
20/11/2014 REF 140 LT OLEO DIESEL ADITIVADO, 01 BALDE OLEO IPITUR 68, P/ CARREGADEIRA FR 10 CONF TP 001/2014, ORDEM 70726 E CUPOM 022312. 542,20
25/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853635 PAGTO. REF. EMPENHO 6105/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 542,20
TOTAL 542,20 542,20 542,20
SALDO A PAGAR 0,00