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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6190 Data de lançamento: 22/11/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: FMAS - PBV- II - S C F V
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamento mes de Novembro de 2014. 4.100,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Pagamento mes de Novembro de 2014. 4.100,53
22/11/2014 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2014. 4.100,53
26/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850037 PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2014 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 4.100,53
TOTAL 4.100,53 4.100,53 4.100,53
SALDO A PAGAR 0,00