| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 6300 | Data de lançamento: | 24/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PARAFUSOS, ARRUELAS PRESSAO, PORCAS E GRAXEIRAS P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 67727, 67728 E NFE 067.996. | 9,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2014 | REF PARAFUSOS, ARRUELAS PRESSAO, PORCAS E GRAXEIRAS P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 67727, 67728 E NFE 067.996. | 9,11 | ||
| 25/11/2014 | REF PARAFUSOS, ARRUELAS PRESSAO, PORCAS E GRAXEIRAS P/ SECRETARIA DE OBRAS CONF ORDEM 67727, 67728 E NFE 067.996. | 9,11 | ||
| 11/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2014 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 9,11 | ||
| TOTAL | 9,11 | 9,11 | 9,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||