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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6337 Data de lançamento: 25/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE ALTO ALEGRE A PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2014, CONF ORDEM 70934 E NF 845. 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2014 REF TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE ALTO ALEGRE A PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2014, CONF ORDEM 70934 E NF 845. 1.800,00
27/11/2014 REF TRANSPORTE DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL DE ALTO ALEGRE A PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2014, CONF ORDEM 70934 E NF 845. 1.800,00
10/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854799 PAGTO. REF. EMPENHO 6337/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086 1.800,00
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00