| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REST.COLONOS GRILL |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 13/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 ALMOCOS PARA RIVERALDO DICKEL E IRANI DALBERTO, CONF ORDEM 66754 E NF 22400 E 22401. | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2014 | REF 02 ALMOCOS PARA RIVERALDO DICKEL E IRANI DALBERTO, CONF ORDEM 66754 E NF 22400 E 22401. | 34,00 | ||
| 13/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos produtos, materiais ou serviços, em termo firmado junto ao documetno fiscal, NF 22400 e 22401 | 34,00 | ||
| 05/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2014 REST.COLONOS GRILL - 3913 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||