| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6464 | Data de lançamento: | 30/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 328 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ISR 2477, CONF TP 001/2014, ORDEM 4730 E CUPOM 023072. | 1.006,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2014 | REF 328 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ISR 2477, CONF TP 001/2014, ORDEM 4730 E CUPOM 023072. | 1.006,96 | ||
| 30/11/2014 | REF 328 LT GASOLINA ADITIVADA PARA GOL ISR 2477, CONF TP 001/2014, ORDEM 4730 E CUPOM 023072. | 1.006,96 | ||
| 10/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6464/2014 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 1.006,96 | ||
| TOTAL | 1.006,96 | 1.006,96 | 1.006,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||