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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GF PNEUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 649 Data de lançamento: 21/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut. Setor Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 04 UND. PNEUS 175/70 R-13 JK P/ GOL BRANCO UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. ORDEM 63822 E NF 40605. 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2014 REF. 04 UND. PNEUS 175/70 R-13 JK P/ GOL BRANCO UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. ORDEM 63822 E NF 40605. 660,00
27/02/2014 REF. 04 UND. PNEUS 175/70 R-13 JK P/ GOL BRANCO UTILIZADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. ORDEM 63822 E NF 40605. 660,00
TOTAL 660,00 660,00 0,00
SALDO A PAGAR 660,00