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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NT LUIZE EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6508 Data de lançamento: 30/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso
Projeto / Atividade: FMAS - PBV- II - S C F V
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recursos de Convênio Federal- Assistencia Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 250 NOVELOS DE LA ACRILICO DE 100 GRAMAS CORES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF PREGAO PRESENCIAL 011/2014, ORDEM 68570 E NFE 004750. 2.225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2014 REF 250 NOVELOS DE LA ACRILICO DE 100 GRAMAS CORES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF PREGAO PRESENCIAL 011/2014, ORDEM 68570 E NFE 004750. 2.225,00
30/11/2014 REF 250 NOVELOS DE LA ACRILICO DE 100 GRAMAS CORES DIVERSAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF PREGAO PRESENCIAL 011/2014, ORDEM 68570 E NFE 004750. 2.225,00
16/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850042 PAGTO. REF. EMPENHO 6508/2014 NT LUIZE EPP - 11170 2.225,00
TOTAL 2.225,00 2.225,00 2.225,00
SALDO A PAGAR 0,00