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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6543 Data de lançamento: 30/11/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: CIP - Manut.Iluminacao publica
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF CONSUMO DE LUZ POSTO DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 506,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2014 REF CONSUMO DE LUZ POSTO DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 506,36
30/11/2014 REF CONSUMO DE LUZ POSTO DE SAUDE MES DE NOVEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 506,36
10/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850010 PAGTO. REF. EMPENHO 6543/2014 COPREL - 17 506,36
TOTAL 506,36 506,36 506,36
SALDO A PAGAR 0,00