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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BATERSOL - AURI JOAO S. ORTIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 6653 Data de lançamento: 03/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 BATERIA REAL 101 AH S/ MANUTENCAO, 01 BATERIA REAL PARA CARREGADEIRA FR 10 CONF ORDEM 70736 E NFE 000.000.264. 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2014 REF 01 BATERIA REAL 101 AH S/ MANUTENCAO, 01 BATERIA REAL PARA CARREGADEIRA FR 10 CONF ORDEM 70736 E NFE 000.000.264. 800,00
11/12/2014 REF 01 BATERIA REAL 101 AH S/ MANUTENCAO, 01 BATERIA REAL PARA CARREGADEIRA FR 10 CONF ORDEM 70736 E NFE 000.000.264. 800,00
15/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6653/2014 BATERSOL - AURI JOAO S. ORTIZ - 4269 800,00
TOTAL 800,00 800,00 800,00
SALDO A PAGAR 0,00