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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 669 Data de lançamento: 21/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 01 KIT VEDAÇÃO, 01 ESPAÇADOR, 01 IMPULSOR, 01 PLACA MOTRIZ, 03 PLACA MORTIZ L, 16 PÇ DISCO AÇO, 18 PÇ DISCO , 01 LUVA P/ CARREGADEIRA FR 10, CONF. ORDEM 66588 E NF 004.385.279. 3.706,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2014 REF. 01 KIT VEDAÇÃO, 01 ESPAÇADOR, 01 IMPULSOR, 01 PLACA MOTRIZ, 03 PLACA MORTIZ L, 16 PÇ DISCO AÇO, 18 PÇ DISCO , 01 LUVA P/ CARREGADEIRA FR 10, CONF. ORDEM 66588 E NF 004.385.279. 3.706,00
27/02/2014 REF. 01 KIT VEDAÇÃO, 01 ESPAÇADOR, 01 IMPULSOR, 01 PLACA MOTRIZ, 03 PLACA MORTIZ L, 16 PÇ DISCO AÇO, 18 PÇ DISCO , 01 LUVA P/ CARREGADEIRA FR 10, CONF. ORDEM 66588 E NF 004.385.279. 3.706,00
TOTAL 3.706,00 3.706,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.706,00