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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030

Dados do Empenho
Número do empenho: 6776 Data de lançamento: 09/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao de Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 LT VENENO FORMIGA, 03 PLANTAS CICA, 06 LT ADUBO COMPOSTO, 15 CX DE FLOR ALEGRIA DE JARDIM, 15 CX FLORES SORTIDAS, 01 REGADOR CONF ORDEM 70521 E NFE 006.672.012. 689,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2014 REF 01 LT VENENO FORMIGA, 03 PLANTAS CICA, 06 LT ADUBO COMPOSTO, 15 CX DE FLOR ALEGRIA DE JARDIM, 15 CX FLORES SORTIDAS, 01 REGADOR CONF ORDEM 70521 E NFE 006.672.012. 689,00
11/12/2014 REF 01 LT VENENO FORMIGA, 03 PLANTAS CICA, 06 LT ADUBO COMPOSTO, 15 CX DE FLOR ALEGRIA DE JARDIM, 15 CX FLORES SORTIDAS, 01 REGADOR CONF ORDEM 70521 E NFE 006.672.012. 689,00
18/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6776/2014 GABRIEL BERTOL 01346114030 - 10143 689,00
TOTAL 689,00 689,00 689,00
SALDO A PAGAR 0,00