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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 6788 Data de lançamento: 10/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 RELE AUXILIAR, 01 SENSOR CAMARA DE RE PARA ONIBUS IUN 8236, CONF ORDEM 70476 E NFE 70476 E NFE 006.674.782. 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2014 REF 01 RELE AUXILIAR, 01 SENSOR CAMARA DE RE PARA ONIBUS IUN 8236, CONF ORDEM 70476 E NFE 70476 E NFE 006.674.782. 120,00
11/12/2014 REF 01 RELE AUXILIAR, 01 SENSOR CAMARA DE RE PARA ONIBUS IUN 8236, CONF ORDEM 70476 E NFE 70476 E NFE 006.674.782. 120,00
15/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2014 AUTO ELETRICA DO MANECO EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA - 10102 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00