| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR |
| Número do empenho: | 6793 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVICOS DE REMOVER FEIXE DE MOLAS E SUBSTITUICAO DE PECAS PARA MICRO IOZ 5081, ORDEM 70474 E NF 166. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | REF SERVICOS DE REMOVER FEIXE DE MOLAS E SUBSTITUICAO DE PECAS PARA MICRO IOZ 5081, ORDEM 70474 E NF 166. | 110,00 | ||
| 11/12/2014 | REF SERVICOS DE REMOVER FEIXE DE MOLAS E SUBSTITUICAO DE PECAS PARA MICRO IOZ 5081, ORDEM 70474 E NF 166. | 110,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854809 PAGTO. REF. EMPENHO 6793/2014 EVOHY LUIZ MORGAN EVOCAR - 2231 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||