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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO BORRACHARIA E LAVAGEM TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6892 Data de lançamento: 16/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 04 CONSERTOS PNEU, 03 TORCA PNEU, 02 VIAGEM SOCORRO SAO JOSE, P/ CAMINHAO FORD 4000 - ICY 3045, CONF ORDEM 70598 E NF 1023. 173,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2014 REF 04 CONSERTOS PNEU, 03 TORCA PNEU, 02 VIAGEM SOCORRO SAO JOSE, P/ CAMINHAO FORD 4000 - ICY 3045, CONF ORDEM 70598 E NF 1023. 173,00
16/12/2014 REF 04 CONSERTOS PNEU, 03 TORCA PNEU, 02 VIAGEM SOCORRO SAO JOSE, P/ CAMINHAO FORD 4000 - ICY 3045, CONF ORDEM 70598 E NF 1023. 173,00
22/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6892/2014 DOMINGOS TONELLO Borracharia e Lavagem Tonello - 3775 173,00
TOTAL 173,00 173,00 173,00
SALDO A PAGAR 0,00