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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6978 Data de lançamento: 19/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 0,350 MT MANGUEIRA 11/4 OLEO SOLVENTE PARA CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 70213 E NFE 006.776.414. 27,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2014 REF 0,350 MT MANGUEIRA 11/4 OLEO SOLVENTE PARA CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 70213 E NFE 006.776.414. 27,86
19/12/2014 REF 0,350 MT MANGUEIRA 11/4 OLEO SOLVENTE PARA CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 70213 E NFE 006.776.414. 27,86
26/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6978/2014 SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 27,86
TOTAL 27,86 27,86 27,86
SALDO A PAGAR 0,00