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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7043 Data de lançamento: 22/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 FOLE PNEUMATICO DO TRUCK P/ CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 70205 E NFE 006.427.836. 471,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2014 REF 01 FOLE PNEUMATICO DO TRUCK P/ CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 70205 E NFE 006.427.836. 471,00
23/12/2014 REF 01 FOLE PNEUMATICO DO TRUCK P/ CAMINHAO FORD CARGO IQC 5661, CONF ORDEM 70205 E NFE 006.427.836. 471,00
30/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853681 PAGTO. REF. EMPENHO 7043/2014 COMERCIO DE AUTO PECAS SANINI AIMI - 9798 471,00
TOTAL 471,00 471,00 471,00
SALDO A PAGAR 0,00