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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7095 Data de lançamento: 23/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF TRANSPORTE PARA APAE ALTO ALEGRE - ESPUMOSO - 10 DIAS MES DE DEZEMBRO/2014, CONF ORDEM 70355 E NF 851. 871,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2014 REF TRANSPORTE PARA APAE ALTO ALEGRE - ESPUMOSO - 10 DIAS MES DE DEZEMBRO/2014, CONF ORDEM 70355 E NF 851. 871,20
23/12/2014 REF TRANSPORTE PARA APAE ALTO ALEGRE - ESPUMOSO - 10 DIAS MES DE DEZEMBRO/2014, CONF ORDEM 70355 E NF 851. 871,20
26/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7095/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086 871,20
TOTAL 871,20 871,20 871,20
SALDO A PAGAR 0,00