| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA |
| Número do empenho: | 7095 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv.3o Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF TRANSPORTE PARA APAE ALTO ALEGRE - ESPUMOSO - 10 DIAS MES DE DEZEMBRO/2014, CONF ORDEM 70355 E NF 851. | 871,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REF TRANSPORTE PARA APAE ALTO ALEGRE - ESPUMOSO - 10 DIAS MES DE DEZEMBRO/2014, CONF ORDEM 70355 E NF 851. | 871,20 | ||
| 23/12/2014 | REF TRANSPORTE PARA APAE ALTO ALEGRE - ESPUMOSO - 10 DIAS MES DE DEZEMBRO/2014, CONF ORDEM 70355 E NF 851. | 871,20 | ||
| 26/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7095/2014 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086 | 871,20 | ||
| TOTAL | 871,20 | 871,20 | 871,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||