| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A |
| Número do empenho: | 7104 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF PAGAMENTO CELULAR 9908*9307 DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE DEZEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 23,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | REF PAGAMENTO CELULAR 9908*9307 DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE DEZEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 23,69 | ||
| 29/12/2014 | REF PAGAMENTO CELULAR 9908*9307 DA SECRETARIA DE OBRAS, MES DE DEZEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. | 23,69 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7104/2014 VIVO S.A - 9707 | 23,69 | ||
| TOTAL | 23,69 | 23,69 | 23,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||