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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VIVO S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 7106 Data de lançamento: 23/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF PAGAMENTO CELULAR 9908*8149 DA ESCOLA DAVID CANABARRO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 112,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2014 REF PAGAMENTO CELULAR 9908*8149 DA ESCOLA DAVID CANABARRO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 112,55
26/12/2014 REF PAGAMENTO CELULAR 9908*8149 DA ESCOLA DAVID CANABARRO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF FATURA EM ANEXO. 112,55
29/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7106/2014 VIVO S.A - 9707 112,55
TOTAL 112,55 112,55 112,55
SALDO A PAGAR 0,00