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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7135 Data de lançamento: 23/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 869 LT OLEO DIESEL S 10 P/ CAMINHAO MERCEDES 2729 IVM 0195, CONF TP 001/2014, ORDEM 70226 E CUPOM 8974,9018,9016,9014,8852,8788,8739, 8703. 2.369,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2014 REF 869 LT OLEO DIESEL S 10 P/ CAMINHAO MERCEDES 2729 IVM 0195, CONF TP 001/2014, ORDEM 70226 E CUPOM 8974,9018,9016,9014,8852,8788,8739, 8703. 2.369,75
26/12/2014 REF 869 LT OLEO DIESEL S 10 P/ CAMINHAO MERCEDES 2729 IVM 0195, CONF TP 001/2014, ORDEM 70226 E CUPOM 8974,9018,9016,9014,8852,8788,8739, 8703. 2.369,75
30/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7135/2014 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A.A. LTDA - 4203 2.369,75
TOTAL 2.369,75 2.369,75 2.369,75
SALDO A PAGAR 0,00