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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7217 Data de lançamento: 29/12/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DE OBRAS MES DE DEZEMBRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. 239,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2014 REF CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DE OBRAS MES DE DEZEMBRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. 239,51
29/12/2014 REF CONSUMO DE LUZ SECRETARIA DE OBRAS MES DE DEZEMBRO/2014, CONF FATURAS EM ANEXO. 239,51
07/01/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7217/2014 COPREL - 17 239,51
TOTAL 239,51 239,51 239,51
SALDO A PAGAR 0,00