| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEONARDO ALMEIDA FOLTZ |
| Número do empenho: | 75 | Data de lançamento: | 14/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ROLAMENTO DE RODA, 03 CALCOS,02 RETENTOR RODA,01 ANEL DE ACO, 01 CANO LUBRIFICACAO DO FREIO, P/ PATROLA FG 85, CONF ORDEM 66881 E NFE 4173546. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2014 | REF 01 ROLAMENTO DE RODA, 03 CALCOS,02 RETENTOR RODA,01 ANEL DE ACO, 01 CANO LUBRIFICACAO DO FREIO, P/ PATROLA FG 85, CONF ORDEM 66881 E NFE 4173546. | 990,00 | ||
| 16/01/2014 | Liquidado despesa, visto comprovante de recebimento dos materiais, produtos ou serviços, em termo firmado junto ao docuemtno fiscal nº 4173546 | 990,00 | ||
| 22/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2014 LEONARDO ALMEIDA FOLTZ - 10306 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||