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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO ELETRICA AMARAL-JOAO CEZAR AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 761 Data de lançamento: 25/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC.MUN.DA EDUCACAO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 LAMPADA FAROIS, 01 LAMPADA FREIO, 01 SINALIZADOR RE, 01 REGULADOR VOLTAGEN, 01 ESTATOR P/ MICRO ONIBUS IJX-8976, CONF. ORDEM 66807 E NF 004.447.257. 398,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2014 02 LAMPADA FAROIS, 01 LAMPADA FREIO, 01 SINALIZADOR RE, 01 REGULADOR VOLTAGEN, 01 ESTATOR P/ MICRO ONIBUS IJX-8976, CONF. ORDEM 66807 E NF 004.447.257. 398,00
27/02/2014 02 LAMPADA FAROIS, 01 LAMPADA FREIO, 01 SINALIZADOR RE, 01 REGULADOR VOLTAGEN, 01 ESTATOR P/ MICRO ONIBUS IJX-8976, CONF. ORDEM 66807 E NF 004.447.257. 398,00
14/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854620 PAGTO. REF. EMPENHO 761/2014 AUTO ELETRICA AMARAL-JOAO CEZAR AMARAL - 4684 398,00
TOTAL 398,00 398,00 398,00
SALDO A PAGAR 0,00