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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIEL - ALTO ALEGRE - 61 ( MERCADO )

Dados do Empenho
Número do empenho: 763 Data de lançamento: 25/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 02 DETERGENTE, 06 KG ERVA, ALCOOL, 05 DESIFETANTE SANI-ALL CHA SUL TEMPER, 04 DESINFETANTE PINHO, 02 PAPEL HIG P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM 67456 E NF 000.048.116. 111,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2014 REF. 02 DETERGENTE, 06 KG ERVA, ALCOOL, 05 DESIFETANTE SANI-ALL CHA SUL TEMPER, 04 DESINFETANTE PINHO, 02 PAPEL HIG P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM 67456 E NF 000.048.116. 111,74
27/02/2014 REF. 02 DETERGENTE, 06 KG ERVA, ALCOOL, 05 DESIFETANTE SANI-ALL CHA SUL TEMPER, 04 DESINFETANTE PINHO, 02 PAPEL HIG P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CONF. ORDEM 67456 E NF 000.048.116. NF 48116 111,74
TOTAL 111,74 111,74 0,00
SALDO A PAGAR 111,74