| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: REST.TAMADARE |
| Número do empenho: | 83 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 ALMOCOS PARA DIRCEU GALERA E LUCIANE CHRIST CONF ORDEM 66907 E NF 056957. | 34,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | REF 02 ALMOCOS PARA DIRCEU GALERA E LUCIANE CHRIST CONF ORDEM 66907 E NF 056957. | 34,50 | ||
| 23/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos serviços, produtos ou materiais, em termo firmado junto ao docuemtno fiscal nº 56957 | 34,50 | ||
| TOTAL | 34,50 | 34,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 34,50 | |||