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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BATERSOL - AURI JOAO S. ORTIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 953 Data de lançamento: 06/03/2014
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 BATERIA 155 AH, P/ CAMINHAO FORD 14000 - ICY 3045, CONF ORDEM 66994 E NFE 118. 370,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2014 REF 01 BATERIA 155 AH, P/ CAMINHAO FORD 14000 - ICY 3045, CONF ORDEM 66994 E NFE 118. 370,00
06/03/2014 REF 01 BATERIA 155 AH, P/ CAMINHAO FORD 14000 - ICY 3045, CONF ORDEM 66994 E NFE 118. 370,00
TOTAL 370,00 370,00 0,00
SALDO A PAGAR 370,00