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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1023 Data de lançamento: 06/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DOBLÔ IXV 4159. CONF ORDEM 1897 E NF 0006. 890,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2017 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DOBLÔ IXV 4159. CONF ORDEM 1897 E NF 0006. 890,00
06/03/2017 REF SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DOBLÔ IXV 4159. CONF ORDEM 1897 E NF 0006. 890,00
16/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852849 PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2017 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 10709 890,00
TOTAL 890,00 890,00 890,00
SALDO A PAGAR 0,00