| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS |
| Número do empenho: | 1029 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF TROCAS DE LÂMPADAS, REFLETORES E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF ORDEM 73161 E NF 015. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | REF TROCAS DE LÂMPADAS, REFLETORES E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF ORDEM 73161 E NF 015. | 320,00 | ||
| 06/03/2017 | REF TROCAS DE LÂMPADAS, REFLETORES E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF ORDEM 73161 E NF 015. | 320,00 | ||
| 17/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855314 PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2017 CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS - 1784 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||