| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1032 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PC SACO DE LIXO, 2 FR CERA BRAVO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 1914 E NFE 131.235 | 244,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | REF 01 PC SACO DE LIXO, 2 FR CERA BRAVO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 1914 E NFE 131.235 | 244,99 | ||
| 06/03/2017 | REF 01 PC SACO DE LIXO, 2 FR CERA BRAVO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 1914 E NFE 131.235 | 244,99 | ||
| 17/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852843 PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 244,99 | ||
| TOTAL | 244,99 | 244,99 | 244,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||