| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1045 | Data de lançamento: | 08/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 14 TOALHAS . CONF ORDEM 73257 E NFE 014.304.920 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2017 | REF 14 TOALHAS . CONF ORDEM 73257 E NFE 014.304.920 | 140,00 | ||
| 08/03/2017 | REF 14 TOALHAS . CONF ORDEM 73257 E NFE 014.304.920 | 140,00 | ||
| 16/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855192 PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2017 RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA - 7013 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||