| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 10/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 FR ÁGUA SANITARIA, 03 PC PRENDEDOR DE ROUPA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73169 E NFE 131.456. | 84,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2017 | REF 03 FR ÁGUA SANITARIA, 03 PC PRENDEDOR DE ROUPA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73169 E NFE 131.456. | 84,82 | ||
| 10/03/2017 | REF 03 FR ÁGUA SANITARIA, 03 PC PRENDEDOR DE ROUPA E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73169 E NFE 131.456. | 84,82 | ||
| 17/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855315 PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 84,82 | ||
| TOTAL | 84,82 | 84,82 | 84,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||