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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 111 Data de lançamento: 17/01/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut. Setor Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF FATURA DO TELEFONE 3382*1080, JANEIRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 17,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2017 REF FATURA DO TELEFONE 3382*1080, JANEIRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 17,28
17/01/2017 REF FATURA DO TELEFONE 3382*1080, JANEIRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. 17,28
23/01/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2017 VIVO SA - 9707 17,28
TOTAL 17,28 17,28 17,28
SALDO A PAGAR 0,00