| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INGRIDI S. SCHAEFER DA SILVA |
| Número do empenho: | 1111 | Data de lançamento: | 10/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 DIÁRIA E MEIA P INGRIDI SCHAEFER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/03/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 027/2017. | 391,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2017 | REF 01 DIÁRIA E MEIA P INGRIDI SCHAEFER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/03/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 027/2017. | 391,50 | ||
| 10/03/2017 | REF 01 DIÁRIA E MEIA P INGRIDI SCHAEFER, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/03/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 027/2017. | 391,50 | ||
| 17/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855194 PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2017 INGRIDI S. SCHAEFER DA SILVA - 10384 | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||