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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSÉ L PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 1121 Data de lançamento: 13/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Gerenciamento Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇO DE SOCORRO P PÁLIO IVO 0691. CONF ORDEM 73178 E NF 1016530 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2017 REF SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇO DE SOCORRO P PÁLIO IVO 0691. CONF ORDEM 73178 E NF 1016530 100,00
13/03/2017 REF SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E SERVIÇO DE SOCORRO P ÔNIBUS IVO 0691. CONF ORDEM 73178 E NF 1016530 100,00
20/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855316 PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2017 JOSÉ L PETRY - 11746 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00