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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GILSON MAIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1126 Data de lançamento: 13/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: Unidades Subordinadaso
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutencao da frota de Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO P COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS P GILSON MAIER REF MêS DE MARÇO/2017. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2017 REF ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO P COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS P GILSON MAIER REF MêS DE MARÇO/2017. 500,00
13/03/2017 REF ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO P COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS P GILSON MAIER REF MêS DE MARÇO/2017. 500,00
21/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852855 PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2017 GILSON MAIER - 10467 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00