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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1127 Data de lançamento: 13/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: UNIDADES SUBORNIDAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 01 FILTRO SCR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO HIDRAULICO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73002 E ORÇAMENTO DESTINADO P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO 816 IWO 7705. 1.345,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2017 REF 01 FILTRO SCR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO HIDRAULICO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73002 E ORÇAMENTO DESTINADO P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO 816 IWO 7705. 1.345,63
21/03/2017 REF 01 FILTRO SCR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO HIDRAULICO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73002 E ORÇAMENTO DESTINADO P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CARGO 816 IWO 7705. 1.345,63
21/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2017 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 4557 1.345,63
TOTAL 1.345,63 1.345,63 1.345,63
SALDO A PAGAR 0,00