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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1136 Data de lançamento: 13/03/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutencao do Predio Municipal
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF 10 UN SPOT DUPLO, 03 UN SPOT SIMPLES, 06 TOMADAS LB E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73268 E NFE 014.284.516 1.196,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2017 REF 10 UN SPOT DUPLO, 03 UN SPOT SIMPLES, 06 TOMADAS LB E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73268 E NFE 014.284.516 1.196,40
13/03/2017 REF 10 UN SPOT DUPLO, 03 UN SPOT SIMPLES, 06 TOMADAS LB E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73268 E NFE 014.284.516 1.196,40
16/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855201 PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2017 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 1.196,40
TOTAL 1.196,40 1.196,40 1.196,40
SALDO A PAGAR 0,00